Семинар-тренинг

Компания ООО «ПрофКонсультант» проводит семинары-тренинги, которые помогут бухгалтерам, специалистам по кадровым вопросам, юристам быть в курсе изменений в налоговом и трудовом законодательстве.

Расписание семинаров

Семинар-тренинг – это специальная форма обучения, где совмещаются:

  • профессиональная информация: семинар на актуальную тему по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета;
  • тренинг по отработке навыков работы с СПС КонсультантПлюс.

Семинар-тренинг построен таким образом, что подача профессиональной информации и отработка навыков поиска информации в системе КонсультантПлюс происходит одновременно.

Материалы семинаров-тренингов разработаны экспертами известного бухгалтерского журнала «Главная книга» и специалистами компании КонсультантПлюс.

Семинары-тренинги проводятся в учебном классе компании ООО «ПрофКонсультант», оснащенном большим экраном, проектором и компьютером для каждого слушателя с установленной системой КонсультантПлюс.

В перерыве участники семинара могут отдохнуть, выпить чашечку кофе или чая, полистать журнал «Главная книга» и, при желании, даже подписаться на него.

По окончании обучения участники семинара-тренинга получают именные сертификаты

Сертификат

Мы просим заранее регистрироваться для участия в семинаре!
(количество мест учебного класса ограничено)

Время регистрации: в рабочие дни с 8.30 ч. до 17.30 ч.
по тел. (8112) 56-10-22, (81153) 5-33-11 или у специалиста, обслуживающего организацию

Семинары проходят в соответствии с расписанием по адресам:

г.Псков, ул.Красноармейская, д.6.
г.Великие Луки, ул.Л.Толстого, д.27

Расписание семинаров-тренингов

Тема семинара Дата и место проведения

 Как составить бухгалтерскую отчетность

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
25.01.2018
в 10.00

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

  1. «От ПБУ к МСФО. Что такое баланс и активы».
  2. «Бухгалтерский баланс: Внеоборотные активы».
  3. «Бухгалтерский баланс: Оборотные активы».
  4. «Бухгалтерский баланс: Пассив»
  5. «Отчет о финансовых результатах»
  6. «Отчет об изменениях капитала»
  7. «Отчет о движении денежных средств»

Подробнее

Семинар поможет:

- сохранить безупречную репутацию Вашей организации, предоставив пользователям бухгалтерской отчетности достоверную информацию о компании – мы расскажем о программе Минфина по разработке федеральных стандартов бухучета на 2017-2019 годы; рассмотрим состав бухгалтерской отчетности; разберемся, кто является основными пользователями бухгалтерской отчетности, и какой она должна быть;

- правильно отразить в бухгалтерском балансе внеоборотные активымы расскажем о составе Раздела I бухгалтерского баланса; рассмотрим условия принятия НМА к бухгалтерскому учету; разберемся, что делать, если в действующих стандартах по бухучету отсутствуют конкретные рекомендации; расскажем, что показывать в строке «Прочие внеоборотные активы»;

- разобраться в оборотных активахмы расскажем о составе Раздела II бухгалтерского баланса; рассмотрим, какие активы компании относятся к оборотным, а также определим особенности отражения информации о таких активах с учетом требований МСФО; разберемся, что можно отнести к краткосрочным финансовым вложениям;

- правильно заполнить пассив баланса – мы расскажем о составе пассива баланса, в частности, расшифруем понятия оценочных обязательств, доходов будущих периодов и др.;

- без ошибок составить отчет о финансовых результатах – мы расскажем, почему баланс – бухгалтерская форма, а ОФР, ОИК и ОДДС – финансовые; разберем главный принцип учета доходов и расходов; расскажем о результирующих ступенях ОФР и для чего они нужны; разберемся, как отделить основную деятельность от прочей; выясним, когда затраты становятся расходами; расскажем о калькуляции затарт, об учете затрат методом директ-костинг;

- правильно составить отчет об изменениях капитала – мы расскажем, кому, куда и в какие сроки нужно сдавать отчет об изменениях капитала, рассмотрим структуру отчета и нюансы его заполнения; разберемся, чем чистые активы отличаются от капитала;

- правильно составить отчет о движении денежных средств – мы разберем цели и задачи формирования ОДДС и его структуру; рассмотрим основополагающие сведения о движении денежных средств; разберем простой вариант отбора и перерасчета данных бухучета для типовой основной части ОДДС.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.

Продолжительность семинара – более 3,5 часов.

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.

Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

Тема семинара Дата и место проведения

 Ключевые изменения – 2018

ПСКОВ
24.01.2018
в 10.00

ПСКОВ
25.01.2018
в 10.00

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

часть 1 (24.01.2018):

  1. Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка
  2. НДС: раздельный учет, нулевая ставка, taxfree
  3. Налог на прибыль: резервы, льготы, расходы на НИОКР и обучение

часть 2 (25.01.2018):

  1. Страховые взносы: предельная база, пособия, тарифы
  2. НДФЛ: матвыгода, реализация, соцвычеты
  3. Изменения по транспортному, земельному и налогу на имущество

Подробнее

Основные моменты семинара

«Ключевые изменения – 2018» (часть первая)

24.01.2018г.

  1. «Поправки в часть 1 НК РФ: возврат, недоимка, рассрочка».

1) Рассказывает об изменениях с 14.12.2017 в порядке возврата излишне взысканных налогов, страховых взносов, пеней и штрафов.

2) Разъясняет новые правила возврата «иностранцем» излишнего уплаченного налога.

3) Объясняет, как получить с 14.11.2017 рассрочку по уплате доначислений по итогам проверки, если их единовременная уплата не возможна.

4) Пояснит, как «рассрочить» платежи по «старым» взносам за периоды до 01.01.2017, и информирует об изменениях в порядке рассрочки взносов за периоды после 01.01.2017.

5) Расскажет о возможности взыскания налога с металлических счетов с 01.06.2018.

  1. «НДС: раздельный учет, нулевая ставка, taxfree»

1) Рассказывает, как изменились правила оказания безвозмездной помощи учредителя в счет увеличения чистых активов.

2)Поясняет новый принцип формирования резерва по сомнительным долгам.

3) Приводит примеры объектов ОС, по которым изменились правила ускоренной амортизации.

4) Информирует о новой льготе по налогу на прибыль – инвестиционном налоговом вычете и о правилах его применения.

5) Разъясняет изменения по расходам на обучение сотрудников, в т.ч. сетевое обучение, изменения по расходам на НИОКР и др.

  1. «Налог на прибыль: резервы, льготы, расходы на НИОКР и обучение»

1) Рассказывает, как изменились правила оказания безвозмездной помощи учредителя в счет увеличения чистых активов.

2)Поясняет новый принцип формирования резерва по сомнительным долгам.

3) Приводит примеры объектов ОС, по которым изменились правила ускоренной амортизации.

4) Информирует о новой льготе по налогу на прибыль – инвестиционном налоговом вычете и о правилах его применения.

5) Разъясняет изменения по расходам на обучение сотрудников, в т.ч. сетевое обучение, изменения по расходам на НИОКР и др.

«Ключевые изменения – 2018» (часть вторая)

25.01.2018г.

  1. «Страховые взносы: предельная база, пособия, тарифы»

1) Рассказывает об увеличении размеров предельных баз по страховым взносам, о новых объектах обложения взносами и о размерах тарифов в перспективе ближайших лет.

2)Предупреждает о неясностях, которые появились в связи с новой формулировкой статьи 427 НК «Пониженные тарифы страховых взносов».

3) Объясняет, как с 2018 года изменился объект обложения взносами у самозанятых ИП.

4)Поясняет, когда платить взносы на ОПС со сверхдоходов в 2018 году.

5) Информирует о ежегодной с 2018 года индексации пособий.

  1. «НДФЛ: матвыгода, реорганизация, соцвычеты»

1)Рассказывает о новом подходе в исчислении и уплате НДФЛ:

  • с матвыгоды от экономии на процентах,
  • с безнадежного долга,
  • с выигрышей в азартных играх.

2)Объясняет, как платить и отчитываться по НДФЛ при реорганизации.

3)Рассказывает о соцвычете на обучение у ИП.

  1. «Изменения по транспортному, земельному и налогу на имущество»

1) Информирует об изменении в порядке налогообложения движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года.

2) Рассказывает, какие дополнительные льготы по налогу на имущество с 1 января 2018 года могут устанавливать субъекты РФ.

3) Объясняет, как считать налог на имущество, если кадастровая стоимость жилья или недвижимости иностранной компании определена в течение года.

4) Сообщает об уменьшении повышающих коэффициентов по транспортному налогу для ряда дорогостоящих авто.

5) Разъясняет нюансы учета  корректировки кадастровой стоимости земельного участка при смене его характеристик для целей земельного налога.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.

Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

Прошедшие в сентябре 2017 года семинары-тренинги

Тема семинара Дата проведения

Итоги: трудовой договор без ошибок

21.09.2017
28.09.2017

Подробнее

На семинаре были рассмотрены вопросы:

1. Права соискателя и работодателя.
2. Документы, предоставляемые при приеме на работу.
3. Трудовой договор – основа трудовых отношений.
4. Обязательные сведения и условия в трудовом договоре.
5. Дополнительные условия в трудовом договоре.

Семинар поможет:

- точно соблюсти права и соискателя, и работодателя при трудоустройстве – мы разберемся в том, какие причины для отказа в приеме на работу законные, а какие нет; расскажем, как организовать вступительные испытания так, чтобы претензий не было ни у соискателя, ни у суда; разберем два подхода к формулировке текста письменного отказа в приеме на работу;
- обоснованно требовать с соискателя необходимые документы– мы расскажем, какие документы работодатель может требовать с соискателя при приеме на работу, в какие – нет, в том числе разберемся, может ли организация требовать аттестат профессионального бухгалтера, а также дополнительные документы у беременной соискательницы и пенсионера; можно ли отказать соискателю в приеме на работу, если он представил не все необходимые документы; разберемся, какие документы требовать неправомерно;
- правильно оформлять трудовые договоры– мы расскажем, что такое трудовой договор, какова его форма; разберём последствия неоформления трудового договора, с кем и когда следует заключать трудовой договор; объясним, как продлить срочный трудовой договор с беременной работницей, с директором;
- не пропустить обязательные сведения в трудовом договоре– мы расскажем, какие обязательные сведения и условия должен содержать трудовой договор, нужна ли печать работодателя на трудовом договоре; разберём, будет ли трудовой договор недействителен, если в нем отсутствуют обязательные сведения или условия;
- по всем правилам внести в трудовой договор дополнительные условия – мы расскажем, какие дополнительные условия может содержать трудовой договор, какие последствия влечет указание в трудовом договоре конкретного рабочего места работника; ознакомимся с порядком установления испытательного срока.

Итоги: зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем

07.09.2017
14.09.2017

Подробнее

На семинаре были рассмотрены вопросы:

1. Классификация выплат работнику.
2. Оплата труда по окладу или тарифной ставке.
3. Компенсационные выплаты за вредные или опасные условия труда.
4. Доплаты за ночную и сверхурочную работу.
5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
6. Гарантии: налоги и взносы.
7. Компенсации: налоги и взносы.
8. Выплаты социального характера: налоги и взносы.
9. Устанавливаем заплату: МРОТ, размер оклада в трудовом договоре.
10. Индексация зарплаты.

Семинар поможет:

- корректно рассчитывать выплаты разных видови без ошибок облагать их налогами и взносами – мы расскажем, какие выплаты применяются на практике, в чем их отличия, к чему может привести ошибка при квалификации выплаты, а также как учесть выплаты при расчете среднего заработка; подробно остановимся на порядке обложения выплат налогами и взносами;
- правильно выбрать систему оплаты труда – мы расскажем о том, какие бывают системы оплаты труда работников и в каких случаях они применяются; разберемся, почему при установлении размера оклада нельзя включать в него компенсационные доплаты и надбавки, даже если заранее известно, что работник будет регулярно получать такие доплаты/надбавки; рассмотрим для чего нужен суммированный учет рабочего времени;
- по всем правилам производить доплаты за работу в особых условиях – мы расскажем, кому полагаются компенсационные выплаты за вредные и опасные условия труда, каков их минимальный размер и есть ли верхний предел размера этих выплат;
- по всем правилам производить доплаты за ночную и сверхурочную работу – мы расскажем, как правильно оплатить работу в ночное время и как компенсировать сверхурочную работу и работу в выходной (праздничный) день;
- правильно начислить компенсацию за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – мы расскажем, как оплачивается работа в выходной или нерабочий праздничный день работникам на окладе и работникам по графику; разберемся, нужно ли отдельно оплачивать сверхурочные часы, отработанные в выходной (праздничный) день; рассмотрим, какие выплаты можно учесть при определении размера доплаты за работу в выходной и праздничный день.
- правомерно учесть гарантийные выплаты работнику для целей налогообложения – мы расскажем, какие выплаты относятся к гарантиям, как отличить вознаграждение за труд от выплат в виде гарантий; разберёмся, как гарантии облагаются налогами и страховыми взносами;
- должным образом выплачивать компенсации работникам – мы расскажем, какие выплаты относятся к компенсациям и какие затраты работника они призваны возместить, как не перепутать компенсации с компенсационными выплатами за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; разберёмся, как компенсации облагаются налогами и страховыми взносами;
- безошибочно производить выплаты социального характера – мы расскажем, какие выплаты не связаны с исполнением работником трудовых обязанностей и относятся к прочим социальным выплатам, как «социальные» выплаты облагаются налогами и страховыми взносами.
- в точности реализовывать на практике законодательные гарантии, относящиеся к размеру оплаты труда – мы расскажем, когда зарплата за полный месяц не может быть меньше федерального МРОТ, а когда - регионального; разберем особенности определения размера оплаты труда работников у работодателей-резидентов территории опережающего развития, объясним, как правильно записать условие об оплате труда в трудовом договоре;
- правильно проиндексировать выплаты работнику – мы расскажем, обязательна ли индексация, нужно ли прописывать порядок ее проведения в локальном нормативном акте; разберемся, какие выплаты индексируются, с какой периодичностью и как рассчитывать коэффициент индексации.


Обучающие семинары

Обучение работе с системой КонсультантПлюс является неотъемлемой частью полноценного ее использования и входит в комплекс сервисных услуг, предоставляемых бесплатно клиентам нашей компании.

Обучающие семинары позволят вам получить системные знания и умения быстро ориентироваться в большом объеме правовой информации в СПС КонсультантПлюс.

В качестве инструмента для решения практических вопросов используется система КонсультантПлюс. На примере реальных ситуаций из практики вы узнаете, как использовать возможности системы КонсультантПлюс.

Расписание обучающих семинаров

Тема семинара Дата и место проведения
Специальный семинар «Система КонсультантПлюс в помощь кадровому специалисту»

05.09.2017
в 10 часов

Псков
Специальный семинар «Система КонсультантПлюс в помощь бухгалтеру коммерческой организации»

19.09.2017
в 10 часов

Псков
Обучающий семинар для КАДРОВОГО СПЕЦИАЛИСТА «Основы работы с СПС КонсультантПлюс» - познакомит вас эффективными возможностями поиска и изучения информации в системе.

05.10.2017
в 10 часов

Великие Луки

Обучающий семинар для БУХГАЛТЕРА «Основы работы с СПС КонсультантПлюс» - познакомит вас со всеми поисковыми возможностями системы и полезными материалами в помощь в практической деятельности бухгалтера.

12.10.2017
в 10 часов

Великие Луки

Семинары проводят квалифицированные сотрудники нашей компании бесплатно для всех зарегистрированных пользователей.

Во время семинара каждый пользователь работает за отдельным компьютером, а действия преподавателя дублируются с помощью проектора на экран.

На семинаре Вам в помощь будет выдана Рабочая тетрадь с примерами.

Продолжительность семинара – 2-2,5 часа с перерывом на кофе-паузу.

У вас есть уникальная возможность:

  • поработать с полным комплектом всех информационных банков КонсультантПлюс;
  • на примере реальных ситуаций из практики для бухгалтера, кадровика, юриста, учитывающих специфику вашей работы, попробовать разобраться с поставленной задачей в кругу своих коллег;

После посещения семинара каждый пользователь получает Сертификат КонсультантПлюс, подтверждающий полученный уровень навыков работы с КонсультантПлюс.

Семинары проходят в соответствии с расписанием по адресам:

г. Псков, ул. Красноармейская, д. 6.
г. Великие Луки, ул. Л. Толстого, д. 27

Запишитесь на семинар

  • через сервисного специалиста, обслуживающего в вашей компании системы КонсультантПлюс;
  • по телефонам горячей линии: (8112)56-10-22, (81153)5-84-01 (в рабочие с 8.30 до 17.30 ч.).

Подробную информацию о проводимых семинарах можно найти на сайте компании http://www.conspskov.ru.

Мы ждем вас на семинаре!